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西安市公安局信息公开
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西安市公安局2013年度部门决算及 “三公经费”公开情况说明 返回
发布时间:2014-11-20 浏览次数:2583 发布人:办公室
  一、西安市公安局概况
 (一)主要职责
  1、维护社会稳定;
  2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
  3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  5、组织、实施消防工作,实行消防监督;
  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
  8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
  9、管理集会、游行、示威活动;
  10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
  11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
  12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
  13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
 (二)2013年决算单位构成
  西安市公安局设行政单位14个;分别为:市局机关、交管支队、监管支队(下设市第一看守所、市第二看守所、市强制戒毒所、市收容教育所、市行政拘留所)、行动技术支队、精神病管理处、公安干部培训学校、黑河分局、治安管理局、地铁分局。纳入西安市公安局2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 

序号 单位名称 单位性质
1 市局机关  行政单位
2 交管支队  行政单位
3 监管支队 行政单位
4 第一看守所 行政单位
5 第二看守所 行政单位
6 强制戒毒所 行政单位
7 收容管教所 行政单位
8 治安拘留所 行政单位
9 行动技术支队 行政单位
10 精神病管处 行政单位
11 公安干校 行政单位
12 黑河分局 行政单位
13 治安管理局 行政单位
14 地铁分局 行政单位

  二、西安市公安局2013年度部门决算表 
  1、收支决算总表(附表一);
  2、公共预算财政拨款支出决算表(附表二);
  3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三);
  三、西安市公安局2013年度部门决算情况说明
 (一)2013年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计158363.12万元。包括:
 (1)公共预算财政拨款收入118348.52万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
 (2)政府性基金收入7693.07万元,为市级财政当年拨付的用于城市基础设施配套的基金。
 (3)其他收入17285.21元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中:本级横向财政拨款12422.5万元,非本级财政拨款4833.92万元。
 (4)上年结转和结余15036.32万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
  2、支出总计158363.12万元,包括:
 (1)基本支出69828.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出52683.3万元,对个人和家庭的补助支出5669.86万元,商品和服务支出11347.18万元,其他资本性支出127.94万元。
 (2)项目支出62758.1万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:信访事务339.38万元,消防5742.53万元,一般行政管理事务7899.39万元,治安管理2804.39万元,刑事侦查4756.74万元,经济犯罪侦查63.15万元,出入境管理135万元,,禁毒管理53.59万元,道路交通管理19649.62万元,居民身份证管理94万元,网络运行及维护584.18万元,拘押收教场所管理1587.05万元,警犬繁育及训养239.98万元,信息化建设743.46万元,其他公安支出10359.57万元,其他公共安全支出8万元,城市公共设施2000万元,其他城市基础设施配套费安排的支出5693.07万元,技术推广与培训3万元,安全监管监察专项2万元。
 (3)年末结转和结余25776.74万元,主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,或因建设周期长、一年安排多年资金需在以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2013年度公共预算财政拨款支出117180.37万元,其中:基本支出66765.98万元,项目支出50414.39万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  其中:一般公共服务339.88万元,包括:信访事务339.38万元,计划生育家庭奖励0.5万元;公共安全116650.42万元,包括:消防5580.05万元,行政运行66480.41万元,一般行政管理事务7624.72万元,治安管理2273.73万元,刑事侦查4756.74万元,出入境管理135万元,禁毒管理53.59万元,道路交通管理19411.01万元,居民身份证管理94万元,网络运行及维护584.18万元,拘押收教场所管理1361.51万元,警犬繁育及训养239.98万元,信息化建设743.46万元,其他公安支出7304.07万元,其他公共安全支出8万元;公务员医疗补助185.06万元;技术推广与培训3万元;安全生产监管2万元。
 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6860.12万元,其中,因公出国(境)费用25.18万元,公务用车购置及运行维护费6714.98万元,公务接待费119.96万元。
  1、因公出国(境)费用25.18万元,主要用于参加境外业务培训、开展跨境侦办案件,通过开展境外政法及警务交流活动,提升了社会治安综合治理水平和依法办案理念,提高了维护社会稳定的能力及警务技能,为国际执法合作的顺利开展奠定了良好的基础。
  2、公务用车购置及运行维护费6714.98万元,主要用于纳入决算的局机关及13家二级会计核算单位全年公务用车维修费、燃料费及车辆保险费等运行维护支出,及更新73辆一线执法执勤车、驾驶员考试车、护栏清洗车等特种车支出。具体如下:一是由于公安工作性质原因,巡逻车、执法执勤车辆及特种专业技术用车数量较多,近几年一直未更新,车况老化,大部分车辆进入维修高峰期,其中车龄超过十年的车辆有1057辆;二是2013年为构建平安西安,维护全市社会稳定和安定,各类专项行动贯穿全年,侦办案件较多,如开展“冬春平安”、“秦安”、“平安家园”、“无声风暴”、“秦剑”等专项行动及“五防五打五管控”专项工作,全市联动侦办案件投入警力大、出动车辆台次多;三是市局治安巡逻车辆68辆、交警巡逻车142辆全天候运转,不间断街面巡查;特警支队组织车辆2846台次,参与处置突发事件、重大警卫任务、大型活动安全保卫工作和外出拉练,加大了车辆运行维护费支出。
  3、公务接待费119.96万元,主要用于为执行公务或开展业务活动的接待,包括涉外警务合作方面的接待工作及接待全国其他省市执法管理部门、公安机关来我市办理跨区域案件、执法警务交流等。通过接待中外相关团组及协作执法办案,有力地促进了各地政法、警务交流,有效拓展了政法、警务合作关系。

  表一:2013年度收支决算总表
单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 决算数 项  目 行次 决算数
一、公共预算财政拨款 1 118,348.52 一、基本支出 13 69,828.28
二、政府性基金 2 7,693.07 1、工资福利支出 14 52,683.30
四、事业收入 3   2、对个人和家庭的补助 15 5,669.86
五、经营收入 4   3、商品和服务支出 16 11,347.18
六、其他收入 5 17,285.21 4、其他资本性支出 17 127.94
  6   二、项目支出 18 62,758.10
  7   三、经营支出 19  
  8   四、对附属单位补助支出 20  
本年收入合计 9 143,326.80 本年支出合计 21 132,586.38
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 22  
上年结转和结余 11 15,036.32 年末结转和结余 23 25,776.74
收入总计 12 158,363.12 支出总计 24 158,363.12

  表二:2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合    计 117,180.37  66,765.98  50,414.39 
201 一般公共服务 339.88  0.50  339.38 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 339.38    339.38 
2010308 信访事务 339.38    339.38 
20112 人口与计划生育事务 0.50  0.50   
2011205 计划生育家庭奖励 0.50  0.50   
204 公共安全 116,650.42  66,580.41  50,070.01 
20401 武装警察 5,580.05    5,580.05 
2040103 消防 5,580.05    5,580.05 
20402 公安 111,062.37  66,580.41  44,481.97 
2040201 行政运行 66,480.41  66,480.41   
2040202 一般行政管理事务 7,624.72    7,624.72 
2040204 治安管理 2,273.73    2,273.73 
2040206 刑事侦查 4,756.74    4,756.74 
2040208 出入境管理 135.00    135.00 
2040211 禁毒管理 53.59    53.59 
2040212 道路交通管理 19,411.01    19,411.01 
2040215 居民身份证管理 94.00    94.00 
2040216 网络运行及维护 584.18    584.18 
2040217 拘押收教场所管理 1,361.51    1,361.51 
2040218 警犬繁育及训养 239.98    239.98 
2040219 信息化建设 743.46    743.46 
2040299 其他公安支出 7,304.07  100.00  7,204.07 
20499 其他公安安全支出 8.00    8.00 
2040299 其他公安安全支出 8.00    8.00 
210 医疗卫生 185.06  185.06   
21005 医疗保障 185.06  185.06   
2100503 公务员医疗补助 185.06  185.06   
213 农林水事务  3.00    3.00 
21301 农业 3.00    3.00 
2130106 技术推广与培训 3.00    3.00 
215 资源勘探电力信息等事务 2.00    2.00 
21506 安全生产监管 2.00    2.00 

  表三:2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位:万元
支出功能分类 合计 因公出国(境)费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务接待费
科目编码 科目名称
 合计 6,860.12  25.18  1,095.90  5,619.08  119.96 
  补充说明:
  1、因公出国(境)团组情况:2013年度参加其他单位组织的出国(境)团组6个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。
  2、因公用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务车73辆;年末公务用车保有量1926辆;
  3、公务接待费主要用于:市级公安机关为执行公务或开展业务活动的接待,包括涉外公安合作方面的接待工作及接待全国兄弟公安机关来陕办理跨省、跨市案件、警务交流等。通过接待中外相关团组及协作执法办案,有力地促进了各地警务交流,有效拓展了警务合作关系。

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